Оставить заявку
Новости

Повышение ндс до 22% в 2026 году

Повышение НДС до 22% в 2026 году: Пошаговая подготовка и защита вашего бизнеса

Самый обсуждаемый законопроект года — повышение ключевой ставки НДС — требует немедленной реакции от бизнеса. Независимо от окончательного решения, планирование и автоматизация сейчас являются лучшей защитой от штрафов и снижения прибыли.

Мы, как эксперты в области финансового моделирования и бухгалтерского аутсорсинга, подготовили пошаговую инструкцию из пяти ключевых действий, которые помогут подготовить ваш бизнес к возможным изменениям ставок НДС в 2026 году.

1. Пересчитайте финансовые модели на разных режимах

Повышение НДС влияет на всех, но по-разному. Ваша главная задача сейчас — понять, какой налоговый режим останется для вас оптимальным.

  • 🔵 Бизнес на УСН (доход $10–60$ млн руб.): Если законопроект будет утвержден, вы, вероятнее всего, станете плательщиком НДС. Вам необходимо заранее просчитать: УСН + НДС (новые правила) против ОСНО. Сравнительный анализ налоговой нагрузки поможет выбрать наиболее выгодную стратегию.
  • 🔵 Всем остальным (ОСНО): Не откладывая, закладывайте в цены и бюджеты на 2026 год ставку 22%. Невыполнение этого требования приведет к тому, что разницу вам придется платить из чистой прибыли.

2. Обратите внимание на иные налоговые режимы

Фактически для бизнеса с доходами более 10 млн рублей останется ограниченное число налоговых режимов: УСН, ОСНО и АУСН (Автоматизированная УСН). Если ваша компания находится на пороге перехода или ищет оптимизации, сейчас — лучшее время, чтобы рассмотреть и просчитать потенциальную выгоду и риски перехода на иной режим.

3. Скорректируйте учетную политику (УП)

Учетная политика — ваш главный внутренний регулятор. До конца года необходимо внести в УП изменения, отражающие новые реалии. Пропишите:

  • Какую ставку НДС вы применяете в переходный период и с 1 января 2026 года.
  • Пользуетесь ли вы правом на налоговые вычеты.
  • Как именно ведется раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций и т. д. — это критически важно для минимизации рисков при проверках.

4. Оптимизируйте отгрузки

Если законопроект примут, помните о главном правиле: при отгрузке товаров, работ и услуг с 01.01.2026 года налог нужно будет рассчитывать по новой ставке (например, 22%), даже если в старом договоре прописано 20%. Проведите инвентаризацию всех отгрузок, запланированных на конец 2025 – начало 2026 года, чтобы избежать налоговых споров и незапланированных доначислений.

5. Проведите ревизию договоров

Это самый рискованный блок. Проведите срочную ревизию всех долгосрочных договоров (особенно тех, где отгрузка или оплата приходятся на 2026 год).

  • Тем, кто сейчас платит НДС по ставке 20%, рекомендуем в договоры с отгрузкой в 2026 году включить налоговую оговорку. Эта оговорка обяжет вашего контрагента компенсировать вам увеличение суммы НДС, если ставка изменится на законодательном уровне.

Решение: Гарантия точности отчетности с Контур.Экстерн

Вся эта сложная работа по пересчету ставок, корректировке учетной политики и договоров должна быть надежно отражена в вашей отчетности. Когда ставки НДС меняются, вероятность ошибок в декларациях и начислениях возрастает, а ФНС, вероятно, усилит контроль.

Контур.Экстерн — это ключевой инструмент для обеспечения финансовой безопасности и автоматизации сдачи отчетности:

  • Актуальные формы: Вы всегда сдаете отчетность по самым последним, утвержденным ФНС формам, исключая технические ошибки.
  • Надежность канала: Гарантированная и своевременная отправка деклараций, расчетов и уведомлений по защищенным каналам связи.
  • Работа с требованиями: Быстрое и удобное взаимодействие с налоговой по требованиям и запросам, которые неизбежно возрастут в переходный период.

Используйте лучший инструмент для сдачи отчетности и обеспечьте своему бизнесу спокойствие в период налоговой реформы.

Обеспечьте вашему бизнесу соответствие новым правилам налогообложения. Начните сдавать отчетность надежно:

Подключить «Контур.Экстерн» и сдавать отчетность без ошибок
Made on
Tilda